老師,客戶給我公司打了1000元的備件款,然后現(xiàn)在只 問
同學(xué),你好 備注:退回多付備件款 可以的 答
老師,去年購進(jìn)一臺機器設(shè)備未使用,未計折舊。今天3 問
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)-新 貸:固定資產(chǎn)-舊 答
董老師還在嗎?還想再問一下? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
如果公司給員工承擔(dān)交個人所得稅應(yīng)計入哪個科目? 問
您好,這個計入營業(yè)外支出里面 答
老師 有限責(zé)任公司(自然人獨資)小規(guī)模公司有固定資 問
同學(xué),你好 會涉及增值稅、附加稅、所得稅、印花稅 答

建筑公司掛靠在別的公司,那么我這邊發(fā)生的管理費如何做賬
答: 你們公司正常發(fā)生的費用計入你們公司。如果是掛靠項目發(fā)生的費用支出,就以掛靠項目公司的名義取得發(fā)票做賬,你們這邊不做賬
請問老師,我建筑公司收取別人掛靠我公司的管理費,怎么做賬?
答: 您好,一般收取的掛靠費應(yīng)當(dāng)計入 其他業(yè)務(wù)收入,但是因為你方開工程票的時候 已經(jīng)計入了主營業(yè)務(wù)收入,一般這筆分錄賬務(wù)上不做處理 如果要顯示這筆收取的款項,可以確認(rèn)時做 借工程施工-管理費用 貸內(nèi)部往來 確認(rèn)收取 借內(nèi)部往來 貸工程施工-管理費用
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建筑業(yè)被掛靠公司收取的管理費怎么做賬?
答: 首先,你需要明確的是,掛靠公司收取的管理費是否為收入?如果是,那就需要用應(yīng)收賬款的科目來收入記賬,貸方為應(yīng)收賬款,借方為銀行存款科目。如果不是收入,那就用應(yīng)付賬款的科目來記賬,借方為應(yīng)付賬款,貸方為銀行存款科目。







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GZY 追問
2019-05-05 09:54
樸老師 解答
2019-05-05 10:15
GZY 追問
2019-05-05 10:23
樸老師 解答
2019-05-05 10:43