老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)去年就要確認(rèn)收入的 答
為什么現(xiàn)在聽(tīng)課不能倍速聽(tīng)課了? 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)需要聯(lián)系在線客服,后臺(tái)看一下課程。 答疑老師這邊沒(méi)有課程權(quán)限的 答
老師 利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)要填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一 問(wèn)
你好,填寫(xiě)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) 答
老師。我們出口了兩筆 只確認(rèn)了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問(wèn)
你好,可以再后邊退稅的這個(gè),退稅時(shí)再記賬就可以啦 答
客戶來(lái)公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費(fèi)的,我們 問(wèn)
你好 可以的 可以報(bào)銷(xiāo)的 答

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí),如果是增值稅普通發(fā)票,可直接開(kāi)具紅字發(fā)票,如果是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,要先開(kāi)紅字信息表,再開(kāi)具紅字發(fā)票對(duì)嗎?
答: ?對(duì)的,同學(xué),你的理解 是正確的
收到購(gòu)買(mǎi)方提供的開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,銷(xiāo)售方怎么開(kāi)具紅字發(fā)票?
答: 銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票依據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》等法律法規(guī),應(yīng)當(dāng)按照如下要求進(jìn)行: (1)根據(jù)收到的購(gòu)買(mǎi)方提供的開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表及其相關(guān)憑證,確定紅字發(fā)票的開(kāi)具內(nèi)容,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。 (2)按照購(gòu)買(mǎi)方提供的開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表的要求,在原發(fā)票上進(jìn)行紅字修改,并在修改后的發(fā)票上加蓋銷(xiāo)售方公章。 (3)按照《中華人民共和國(guó)增值稅收支明細(xì)表》的要求,填寫(xiě)銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票的收支明細(xì)表,并加蓋銷(xiāo)售方公章。 (4)將銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字發(fā)票和收支明細(xì)表一并交回購(gòu)買(mǎi)方,并請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)方盡快將紅字發(fā)票和收支明細(xì)表報(bào)送至有關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。 拓展知識(shí):紅字發(fā)票是指原增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的各項(xiàng)數(shù)據(jù)發(fā)生變化,紅字增加或扣減,對(duì)原發(fā)票進(jìn)行修改后所開(kāi)具的新發(fā)票,此種發(fā)票為紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),必須先開(kāi)具紅字發(fā)票信息表嗎?
答: 您好,是的,必須先開(kāi)具經(jīng)字發(fā)票信息表,經(jīng)稅務(wù)局批準(zhǔn)后再開(kāi)的。











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