酒店客房和餐飲專用軟件55000元,計入無形資產,按照 問
你好,無形資產這里是屬于電子產品,按照不低于3年攤銷就可以啦 答
老師,我這邊在2023年9月份,錄用重點人群抵減了增值 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,比如這個月有收到供應商開來的一堆供負 問
你沒有勾選的就是負數待認證進項稅額 答
老師老板報的氿和服裝、歺弗計什么科目呢?是管理 問
計入業務招待費,可以的 答
請問一下,個人所得稅的全部會計分錄怎么寫,一下短 問
同學你好 是工資的嗎 答

比如說,我們入庫金額是1000,供應商開的增值稅專用發票金額是1001,我們付款要付1000,這樣行嗎
答: 你好,是可以的,那一塊錢轉入營業外收入。
老師好:原材料A,金額1000元,已經領用進成本,但是對方沒給我們開發票,錢也不要了, 掛的應付暫估-甲供應商1000元。 這1000元匯算清繳我要納稅調增嗎?, 應付暫估甲供應商這1000元,我轉到營業外收入嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們辦理外經證,填寫的銷售金額應該是合同金額還是這次已開的發票金額呢?比如,我們合同金額是1000萬,我這次開了500萬的發票。那么外經證的合同金額是填寫1000萬還是500萬呢?我們預繳增值稅是用價稅合計500萬計算的
答: 同學你好 最好是按發票的金額哦 按合同金額的話預交的多





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