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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-04-10 15:29

您好!建議先計入預(yù)付賬款,然后每個月攤銷入到管理費用。

江小四 追問

2019-04-10 15:34

因為我們公司沒有設(shè)預(yù)付賬款,所以直接入應(yīng)付的

宋生老師 解答

2019-04-10 15:46

您好!不是的。老師的意思是把管理費用這個改成預(yù)付。因為這個要攤銷。

江小四 追問

2019-04-10 15:48

不太明白,麻煩老師寫一下分錄,第一付款時,第二收到發(fā)票時,第三攤銷時

宋生老師 解答

2019-04-10 15:50

你好!你預(yù)付賬款的時候。借預(yù)付賬款 貸銀行存款 
收到發(fā)票,借長期待攤費用 貸預(yù)付賬款 
然后攤銷借管理費用 貸累計攤銷。

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相關(guān)問題討論
2月可以直接借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款
2022-03-09 11:23:12
你好,這么做是正確的,用預(yù)付賬款就行,待攤費用這個科目已經(jīng)取消了。
2022-03-04 11:38:30
你好,這么寫也是可以的
2022-09-08 10:16:14
同學,你好 這個是對的
2022-12-31 10:56:01
您好!你應(yīng)該是從10月開始攤銷。11月拿到票攤銷2個月的金額
2017-11-17 08:29:51
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