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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-09 11:07

您是要補(bǔ)計(jì)提去年的獎(jiǎng)金分錄嘛?還是?

8888 追問

2019-04-09 15:11

就是想問這樣的情況,我是把費(fèi)用計(jì)入本年還是調(diào)整以前年度,因?yàn)槿ツ隂]計(jì)提,今年2月初過年的時(shí)候直接發(fā)放了,這次費(fèi)用我計(jì)入本期還是以前年度

張艷老師 解答

2019-04-09 15:24

這個(gè)就要看您了,如果想在現(xiàn)在所得稅匯算清繳時(shí)扣除的話,就需要調(diào)整去年的賬務(wù)處理。如果不想?yún)R算清繳時(shí)扣除,那就入今年的帳中。

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紅字沖減原來的計(jì)提分錄 借管理費(fèi)用-4000 貸應(yīng)付職工薪酬 -4000
2017-12-04 21:08:57
你好,正常23年沒有計(jì)提,23年的年終獎(jiǎng)也可以在24年1月份做賬,個(gè)稅申報(bào)是在23年嗎
2024-02-04 18:47:48
正常做 借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款
2023-05-17 18:02:31
你好,剩余工資在應(yīng)付職工薪酬科目的貸方余額體現(xiàn)就好,不需要再針對這個(gè)部分做分錄啊
2022-04-01 22:48:32
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-04-07 10:48:31
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