公司賬上有一臺汽車,在幾年前就已經(jīng)賣了,當時賣車發(fā)票也找不到,但是會計上沒有做賬 ,依然掛在固定資產(chǎn),折舊已提完。現(xiàn)在公司準備注銷,怎么處理好呢?

lanse
于2019-03-19 16:37 發(fā)布 ??885次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-03-19 16:38
你好,可以做報廢處理
相關問題討論
你好,可以做報廢處理
2019-03-19 16:38:43
學員你好,分錄如下
借*固定資產(chǎn)清理138600-29720=108880
累計折舊29720
貸固定資產(chǎn) 138600;
借銀行存款88000
貸固定資產(chǎn)清理 88000/1.13=77876.11
應交稅費-應交增值稅 88000-77876.11=10123.89
結轉:借 資產(chǎn)處置損益31003.89
貸固定資產(chǎn)清理 108880-77876.11=31003.89
2022-06-02 13:12:02
清理殘值
借:? ??累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣開票????????
借:銀行存款 收款金額
貸:營業(yè)外收入??
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
2025-09-08 16:49:15
你好,現(xiàn)在補之前多折舊的,需要紅沖。
借累計折舊,貸利潤分配未分配利潤或是管理費用。
借應收賬款,
貸固定資產(chǎn)清理應交稅費。
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊,
貸固定資產(chǎn),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收入等科目。
老板收錢的需要把這個錢還回來。
2025-01-04 15:26:49
借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn),
借應收賬款貸固定資產(chǎn)清理應交稅費,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支。
2022-02-10 12:33:20
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2019-03-19 16:46
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2019-03-19 16:51
小云老師 解答
2019-03-19 17:03