
老師,留抵稅額在附表申報(bào)表該怎么填寫才能主表中體現(xiàn)會(huì)扣除呢?
答: 您好。你可以把主表發(fā)過來么?我指給您看
賬上留抵稅額有余額,實(shí)際已經(jīng)抵完了,申報(bào)表上的留抵稅額為0了,這筆賬怎么處理?應(yīng)該怎么調(diào)賬?
答: 之前增值稅沒有做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)有留抵稅一千稅局讓我申報(bào)未開票收入 次月開出發(fā)票 可是我留抵的稅也未用上 在申報(bào)表上如何填才能用到之前的留抵稅額
答: 你好,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。







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梅 追問
2019-03-09 11:56
梅 追問
2019-03-09 11:57
maize老師 解答
2019-03-09 11:58