送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-02-22 16:32

你好 ,計提不發的,按照計提分錄沖紅就好,發了又收回來,借銀行存款   貸應付職工薪酬  然后借管理費有紅字    貸應付職工薪酬紅字

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你好 ,計提不發的,按照計提分錄沖紅就好,發了又收回來,借銀行存款 貸應付職工薪酬 然后借管理費有紅字 貸應付職工薪酬紅字
2019-02-22 16:32:14
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款 計提的工資原始憑證是工資表, 發放的工資原始憑證是銀行回單。 是的
2022-02-09 11:22:20
您好 借:管理費用 4758%2B4618=9376 貸:應付職工薪酬 9376 借:應付職工薪酬 9376 貸:其他應付款-個人社保費 257*2=514 貸:銀行存款 9376-514=8862
2022-01-10 22:42:06
你好,不需要的,之前掛著應付職工薪酬什么時間發放,什么時間在做支付的就可以的,沒有支付不用動。
2022-12-01 12:28:19
你應該先確認是否是上一年度未發放的工資,如果是,那么你需要考慮這些未發放的工資是否需要計提個稅、和實發金額之間的差額是否需要計提工資費用。
2023-03-20 11:46:32
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