
公司有一筆款是貸方:其他應付款-某人18000 押金,當時掛在公司領導名下。這筆押金是收合伙租房人的押金,不是領導的個人的。現在要退給合伙租房人押金,這個月產生了一些物業費等費用7000,要給合伙人退11000,那么領導要相互抵消,這應該怎么處理,用收據和欠條相抵的話,應該怎么操作?
答: 借:其他應付款18000 貸:銀行存款11000 X費用7000
你好,我們支付了一筆租賃費押金4000元已經記賬了,他退押金的時候是退了1927,這筆錢直接退給我們領導了,現在要把2073記租賃費,1927記還這位領導的借款,我不知道該怎么描述摘要了
答: 你好; 摘要寫? 老板代收押金? ;? 支付租賃費??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我公司付倉庫房租(合租的),對方要把押金和房租一起支付給我,我們幫忙一起支付。內賬里不記對方的房租費,但要記的是押金,還有一家沒有付押金,但是租金和押金我已墊付,怎么做賬,要體現他們沒有付我押金,之后收到押金但是又要體現欠他押金
答: 很好,首先你可以在內賬里記錄,把欠租金和押金都分開記錄,這樣就能明確的體現出雙方的經濟關系,你也可以在財務報表里記錄這部分押金欠款,這樣就能很清楚的知道賬務的狀況了。




粵公網安備 44030502000945號



wulina 追問
2019-01-30 22:49
陳詩晗老師 解答
2019-01-30 23:07
陳詩晗老師 解答
2019-01-30 23:08