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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-01-15 10:29

借:管理費(fèi)用   
貸:銀行存款等   
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
貸:管理費(fèi)用

四毛呀 追問

2019-01-15 10:31

200,280不用分開做吧

張艷老師 解答

2019-01-15 10:34

不用分開做,可以一起做的。

四毛呀 追問

2019-01-15 10:34

做出來應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)的480科目余額表,對(duì)的吧

張艷老師 解答

2019-01-15 10:38

也不一定是負(fù)的,您要看當(dāng)前的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅的余額了。

四毛呀 追問

2019-01-15 10:39

做出來科目余額表  應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的480  對(duì)吧!?

張艷老師 解答

2019-01-15 10:41

這個(gè)要看您當(dāng)月最終的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅的余額是多少了,比如就稅-480,那就是-480了。這個(gè)是正負(fù)抵減后的余額。

四毛呀 追問

2019-01-15 10:44

之前余額0,所以我剛做的他就是顯示負(fù)的

張艷老師 解答

2019-01-15 10:45

這樣的話,是顯示為余額-480 的。

四毛呀 追問

2019-01-15 10:48

所以不用管?

張艷老師 解答

2019-01-15 10:56

不用管了,隨著確認(rèn)正數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅后,余額就可能為正數(shù)了。

四毛呀 追問

2019-01-15 10:59

什么情況下是確認(rèn)正數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅

張艷老師 解答

2019-01-15 11:00

您正常銷售取得收入,不就同時(shí)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅了嘛,這樣科目余額就會(huì)有可能是正數(shù)了。

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借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2019-01-15 10:29:15
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入
2017-06-14 14:47:13
您好,借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金
2022-04-02 15:58:36
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用
2020-01-25 16:14:43
您好,支付時(shí)借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 ,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用
2022-02-17 10:39:49
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