
借:管理費用, 應交稅費-增值稅(進項稅) 貸:庫存現(xiàn)金 這個進項稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄
答: 借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)
老師,跨月不能抵扣的差旅費怎么做會計分錄呀,之前是借:管理費用 借:進項稅 貸:銀行存款現(xiàn)在不能抵扣,是借:管理費用,貸:進項稅轉(zhuǎn)出嗎,然后借:進項稅轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-未交增值稅還是應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
答: 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我做了這個分錄,但是不符合抵扣 這應該怎么結轉(zhuǎn) 借:管理費用_差旅費 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金
答: 你好同學 借,管理費用 貸,應交稅費_增值稅進項稅轉(zhuǎn)出





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