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送心意

Shirley老師

職稱,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2018-12-16 13:58

可以的,首先按期初數(shù)據(jù)為0建賬,把一整年的憑證錄入,然后盤點(diǎn)倉庫,根據(jù)倉庫實(shí)際庫存和入庫單補(bǔ)出庫單,做到賬實(shí)相符

鄭姚 追問

2018-12-16 14:12

老師,還有些說先盤點(diǎn)所有資產(chǎn),然后按盤點(diǎn)的金額建期初帳的,這種是不是在單位之前憑證有入賬但是亂帳的情況下可以這么建帳,像單位有憑證沒做賬的只能先0期初,把憑證先做賬了,然后再盤點(diǎn)調(diào)賬,這樣理解對嗎?

Shirley老師 解答

2018-12-16 14:27

可以這樣理解,首先以0為基礎(chǔ)把賬先錄入后,報(bào)表上能出個數(shù),和實(shí)際的盤點(diǎn)數(shù)對比,看差多少?因?yàn)閷?shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù)是真實(shí)的,那么分析下原因,補(bǔ)一下出庫單后,再把補(bǔ)的這部分單據(jù)做賬務(wù)處理,最后保證賬上數(shù)據(jù)和盤點(diǎn)數(shù)據(jù)一致

鄭姚 追問

2018-12-16 14:41

那我用系統(tǒng)做賬的時候,一整年的原材料明細(xì)買的每一樣?xùn)|西都要數(shù)量金額式登記進(jìn)去嗎?

Shirley老師 解答

2018-12-16 15:14

恩,需要的這樣登記

鄭姚 追問

2018-12-16 16:06

老師,酒店籌備期采購的低值易耗品和物料消耗品,全部都直撥部門,金額特別大,我應(yīng)該怎么做分錄?借方是什么?

Shirley老師 解答

2018-12-16 16:45

金額比較大的話,可以計(jì)入借記:長期待攤費(fèi)用,然后將長期待攤費(fèi)用分3年攤銷;

鄭姚 追問

2018-12-16 16:55

借方:長期待攤費(fèi)用――開辦費(fèi)――低值易耗品?開辦費(fèi)下面是不是也要分?攤銷:借銷售費(fèi)用――開辦費(fèi)
貸:長期待攤費(fèi)用――開辦費(fèi)――低值易耗品?

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可以的,首先按期初數(shù)據(jù)為0建賬,把一整年的憑證錄入,然后盤點(diǎn)倉庫,根據(jù)倉庫實(shí)際庫存和入庫單補(bǔ)出庫單,做到賬實(shí)相符
2018-12-16 13:58:22
你好;? ?那你也得有單據(jù)證明才行的;? ?寫情況說明? 拿著銀行支付回單 和 老板簽字的 說明 做附件補(bǔ)做? ?
2022-02-21 09:27:20
理論上是這樣的,如果庫存商品比賬上多了,說明賬上多結(jié)轉(zhuǎn)了成本。利潤虛高,實(shí)際利潤沒有那么多。
2018-08-25 14:39:23
您好,這個的話,你的意思是現(xiàn)在這倆差額,金額也不知道多少是吧
2024-07-05 14:42:33
您好 原材料有很多沒有做出庫處理 應(yīng)該是賬面數(shù)據(jù)大于實(shí)際數(shù)據(jù) 可以把沒有出庫的材料做出庫處理 跟您平時領(lǐng)用原材料一樣寫分錄
2022-01-08 08:58:19
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