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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-12-05 22:18

同學 你好 
如果沒有收到原材料,而且有足夠的證據(jù)表明,該預付款不能收回,則應按照實質(zhì)重于形式的原則,作如下會計分錄: 
借:其他應收款 
貸:預付帳款 
然后,將其他應收款作壞賬處理.年終申報企業(yè)所得稅前,必須向稅務機關申報此壞賬損失,否則不得在稅前扣除.

藍精靈 追問

2018-12-05 22:24

公司剛成立那時候還需要驗資,當時借別人200萬存進來,驗完資后這筆錢就轉(zhuǎn)給那個一個公司了!然后這筆錢當時就記到預付賬款,然后就再沒變過,直到現(xiàn)在也有三年了,不知道該怎么做這筆

bamboo老師 解答

2018-12-05 22:26

那你借款的時候是怎么賬務處理的

藍精靈 追問

2018-12-05 22:28

錢進來:借銀行存款 貸實收資本 錢轉(zhuǎn)出去:借預付賬款 貸銀行存款

bamboo老師 解答

2018-12-05 22:29

那這沒辦法啊 或者你讓對方先返回 然后再匯過去 走下帳

藍精靈 追問

2018-12-05 22:31

為什么要先返回?然后再匯過去?怎么做賬?

bamboo老師 解答

2018-12-05 22:37

如果稅務機關申報損失你能通過 那就不需要走賬 
如果你不能通過就需要走賬 說明你們還有業(yè)務往來 可以暫時不做處理 
收回來 
借:銀行存款 
   貸:預付賬款 
再匯出去 
借:預付賬款 
   貸:銀行存款

藍精靈 追問

2018-12-05 22:46

可再匯出去,預付賬款還是有這筆錢呀

bamboo老師 解答

2018-12-05 22:48

對啊 只是暫時不處理 會一直掛帳上  
你要處理的話 前面方法已經(jīng)說過了啊

藍精靈 追問

2018-12-05 22:49

公司企業(yè)所得稅是核定征收,按照收入來繳納企業(yè)所得稅,我看老師上面說最壞帳企業(yè)所得稅前扣除,核定征收的是不是就不用考慮稅前扣除了?

藍精靈 追問

2018-12-05 22:52

老師,我還想問下,如果就這么放著,稅務局一查,這筆預付賬款掛帳多年,存在異常,稅務機關會怎么處理呢?罰款還是交稅?交稅的話交的是什么稅?

bamboo老師 解答

2018-12-05 22:55

所得稅核定征收有兩種形式,一種是定期定額,這種情況下按核定的稅額交稅,不能扣除成本費用;一種的核定應納稅所得稅率,如果是按收入為基準核定,不能扣險財產(chǎn)損失,如果以成本費用為基礎,則可以扣除企業(yè)的資產(chǎn)損失,但企業(yè)的資產(chǎn)損失要按<企業(yè)財產(chǎn)損失>的有關規(guī)定,經(jīng)稅務機關批準后才能扣除. 
實務中 核定征收企業(yè)資產(chǎn)損失基本是不能稅前扣除的

藍精靈 追問

2018-12-05 22:57

我這種情況稅務局需要交什么稅款呢?

bamboo老師 解答

2018-12-05 23:07

如果稅務局不允許稅前扣除 那就并入計算應納稅所得額 計算繳納所得稅  
這個200萬應該你們股東拿出來還帳上的  本來就是股東出資

藍精靈 追問

2018-12-05 23:12

股東當時沒錢,但必須要把注冊資本變成200萬,13年那時候還沒有認繳,所以必須要驗資,就借別人的錢放進來過了一下帳

bamboo老師 解答

2018-12-05 23:16

那現(xiàn)在可以把這錢放進來了啊

藍精靈 追問

2018-12-05 23:17

放進來通過預付賬款?借銀行貸預付?

bamboo老師 解答

2018-12-05 23:26

嗯 股東的錢放進來 這么做分錄

藍精靈 追問

2018-12-05 23:29

那之前轉(zhuǎn)給一家公司的200萬預付就不管了?直接寫成股東的錢?

bamboo老師 解答

2018-12-06 07:48

股東轉(zhuǎn)入的錢可以沖之前200萬預付賬款

藍精靈 追問

2018-12-06 10:09

老師,上午好!現(xiàn)在有這么個情況,股東以前放到對公賬戶里的錢,我記在其他應付款里,可不可以從其他應付款里走200萬的預付款?分錄怎么做?

bamboo老師 解答

2018-12-06 10:11

分錄的話 可以這樣做  
借:其他應付款 
    貸:預付賬款

藍精靈 追問

2018-12-06 10:15

一下子200萬金額太大,也沒有這么多錢,這邊是不是只要股東往賬戶里打錢,就可以這樣做分錄,然后慢慢把這200萬預付沖完就行?稅務上面問起來不會有問題吧

bamboo老師 解答

2018-12-06 10:17

你其他應付款賬上不是有老板的往來么 可以用這個金額調(diào)整啊 如果金額不夠就只能慢慢調(diào)整了 每年有發(fā)生就行

藍精靈 追問

2018-12-06 10:19

哦!我明白了!謝謝老師不厭其煩的回答我的問題!

bamboo老師 解答

2018-12-06 10:21

不用謝 滿意請給五星好評 祝你工作順利

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同學 你好 如果沒有收到原材料,而且有足夠的證據(jù)表明,該預付款不能收回,則應按照實質(zhì)重于形式的原則,作如下會計分錄: 借:其他應收款 貸:預付帳款 然后,將其他應收款作壞賬處理.年終申報企業(yè)所得稅前,必須向稅務機關申報此壞賬損失,否則不得在稅前扣除.
2018-12-05 22:18:07
你好,那你可以充之前的掛賬,當時做的是庫存商品還是原材料的?
2024-05-11 16:06:30
同學,你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2024-05-17 09:27:13
您好,五年以上可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2022-12-17 09:58:54
你好,需要根據(jù)公司的資產(chǎn)管理制度,曺財務負責人和總經(jīng)理審批后,按照損失處理
2024-03-05 19:37:59
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