老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費需在納稅義務(wù)時點全額申報增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學(xué),你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務(wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

李老師您好!現(xiàn)在有個問題,請教一下。11月我們開具發(fā)票170萬給對方。對方只驗證通過100萬,叧70萬今天通知退回。今天又開具了紅字發(fā)票70萬,又開具藍字發(fā)票70萬,。我11月賬務(wù)該如何處理。報稅是按170萬確認收入。還是100萬確認收入
答: 你好,按照170萬確認收入
上月開具的專票,已經(jīng)做賬確認收入,次月重新開具紅字發(fā)票,又重新開具專票,次月如何做賬務(wù)處理?怎樣寫分錄?
答: 借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!我是銷售方,請問已認證過的發(fā)票怎么開具紅字發(fā)票?
答: 采購方產(chǎn)填寫紅字信息表,銷售方用這個信息表開紅字發(fā)票。 采購方才填寫紅字信息表,銷售方用這個信息表開紅字發(fā)票。
你好,我們購買了一批貨物,對方已經(jīng)給開完專票了,這張票我司已經(jīng)認證了(跨月了),現(xiàn)在銷售不好退回了一部分貨物,就這部分貨物可以開具紅字發(fā)票嗎?
老師,您好,我想咨詢下我們給客戶開了1萬的票,但客戶只給我們回了9萬5千的錢,剩下5000不給了,對方也不給我們開具紅字發(fā)票,賬務(wù)可以怎么處理,謝謝您
你好老師,跨年開具紅字發(fā)票發(fā)票,涉及金額開錯,現(xiàn)重新開金額小于前期開具發(fā)票,賬務(wù)如何處理,請回復(fù),謝謝





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迪恩 追問
2018-12-05 13:16
郭老師 解答
2018-12-05 13:18