
福利費(fèi)計入工資表的分錄:借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
老師 這是原來的分錄借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款這兩張憑證我想更正成這個分錄借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款那里面的財務(wù)費(fèi)用怎么更正
答: 你好借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財務(wù)費(fèi)用 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工會經(jīng)費(fèi)的會計分錄是這樣嗎?1、每月計提單位及上級經(jīng)費(fèi)時:借:管理費(fèi)用一工會經(jīng)費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-單位工會應(yīng)付職工薪酬--上級工會2、上繳工會經(jīng)費(fèi)時:借:應(yīng)付職工薪酬--單位工會應(yīng)付職工薪酬-一上級工會貸:銀行存款3、收到經(jīng)費(fèi)返還時:借:銀行存款貸:應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)若本單位工會不單獨(dú)核算,由財務(wù)部代管的,分錄如下:借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費(fèi)貸:其他應(yīng)付款工會經(jīng)費(fèi)發(fā)生相應(yīng)支出時:借:其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款我的問題是,發(fā)生支出的時候記到其他應(yīng)付款工會經(jīng)費(fèi),個稅一樣要交是嗎?不記到應(yīng)付職工薪酬職工福利費(fèi)沒問題的嗎?
答: 你好,返還沖減管理費(fèi)用也需要










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