
公司與一位自然人合資購買了一臺設(shè)備,設(shè)備價值200元,各出資50% 這筆實務(wù)如何做賬務(wù)處理? 分錄怎么寫?
答: 借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,用于應(yīng)稅項目,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款,其他應(yīng)付款-自然人姓名(自然人出資部分)
A公司持有B公司50%的股權(quán),之前做賬計入長投,現(xiàn)將A持有B的股權(quán)轉(zhuǎn)給自然人C,我想問下A公司的賬務(wù)處理?
答: 你好同學(xué) 可以按出售進行處理,就是將賬面轉(zhuǎn)貸方去,差額記為投資收益同學(xué)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有合同圖片,各位老師看看!!甲公司做了一個網(wǎng)上商城平臺,乙公司跟甲公司簽合約,乙的商品放到甲的平臺賣,比如乙方的某個商品跟甲方的合同結(jié)算價是200。甲在平臺售價是400。。自然人丙客戶在平臺上400元買了這個商品,甲方通知乙方發(fā)貨給丙客戶(甲公司不進貨,沒有庫存)。最后結(jié)算的時候,前面說了甲方是按供貨價200結(jié)算給乙方,但同時甲方還要收取乙方5%商城運營費(也是合同里寫的),即200×5%=10元,最后甲方給乙方的就是190元。請問這一個流程下來,甲公司是怎么做賬務(wù)處理的?
答: 甲 借銀行存款400 貸其他應(yīng)付款400 借其他應(yīng)付款400 貸銀行存款200 營業(yè)收入200








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程雨 追問
2018-11-03 14:25
王雁鳴老師 解答
2018-11-03 14:28