送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-10-23 15:09

你好,直接做一筆調整憑證就可以了,摘要寫調整某某號憑證。借:其他應付款,貸預收賬款。

滿月飛明鏡 追問

2018-10-23 15:14

好的,然后我還把款項作其他應付款給付出去了,該怎么辦

滿月飛明鏡 追問

2018-10-23 15:15

并且去年和今年共好幾筆

滿月飛明鏡 追問

2018-10-23 15:17

去年的預收賬款做錯成其他應付款,也可以現在調整嗎?

牛老師 解答

2018-10-23 15:54

往來都可以隨時調整的,對于付出去的計入其他應付款,可以收到后把其他應付款金額沖銷掉。以后按正確的科目填寫,也可以編制調整分錄,都可以的。

滿月飛明鏡 追問

2018-10-23 22:02

老師,不好意思,我還是有點不太清楚,原本應該是預收賬款,但做錯成借款(借銀行存款50,貸其他應付款50)和還款(借其他應付款50,貸銀行存款50),付出后,銀行里已經沒有這筆款了,現在該如何調整回預收賬款呢?

牛老師 解答

2018-10-23 22:39

你好,像這種情況就不需要調整了,因為對應的其他應付款已經沖銷做平了。

滿月飛明鏡 追問

2018-10-24 00:20

那以后客戶需要開票怎么辦?

滿月飛明鏡 追問

2018-10-24 00:21

借什么?貸主營業務收入,貸應交稅費–應交增值稅

牛老師 解答

2018-10-24 05:42

如果該筆業務100萬元,之前有預收款50萬元計入了其他應付款,則開票時,借其他應付款50,應收賬款50。如果之前有預收款50萬元計入了預收賬款,則借預收賬款50,應收賬款50。

滿月飛明鏡 追問

2018-10-24 12:44

該筆業務200萬,而先分三次來了各50萬,可是全都沒有進預收賬款,全都入了其他應付款,而其他應付款在本月也全轉出去了

牛老師 解答

2018-10-24 12:49

不好意思,你這個描述的太不清楚了,希望你詳細描述下,比如收進來怎么做的賬,轉出去又是怎么做的賬,最好把金額都寫上

滿月飛明鏡 追問

2018-10-24 13:02

該筆業務200萬,1月、5月、8月來了各50萬,可是當時以為是借款,全都沒有做成該客戶的預收賬款,全都入了其他應付款,即三筆款都做了(借銀行存款50萬,貸其他應付款–借款50萬)而其他應付款在2月、6月、9月也全轉出去了,即(借其他應付款–借款,貸銀行存款)。結果現在才知道應該一開始就要做成(借銀行存款,貸預收賬款–某客戶),現在不知道怎么調

牛老師 解答

2018-10-24 13:28

你好,為什么要轉出去,是還給原來的單位了嗎?如果是的話,這幾筆憑證已經沒有問題了,不用調整了。

滿月飛明鏡 追問

2018-10-24 13:52

不是還給原單位,是轉到我老板賬戶,用來購買材料或發工人工資

牛老師 解答

2018-10-24 14:43

這樣的話,建議,調整分錄,借其他應付款-該客戶150萬元,貸預收賬款-該客戶150萬元。

牛老師 解答

2018-10-24 14:44

你們老板買材料收到發票報銷,借:庫存商品,應交稅費,貸:其他應付款-老板。

滿月飛明鏡 追問

2018-10-24 18:28

老師,這樣可以嗎

牛老師 解答

2018-10-24 18:43

可以的,紅字沖銷分錄中如果銀行存款的金額一致,直接這樣紅字沖銷沒關系的。

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相關問題討論
你好,直接做一筆調整憑證就可以了,摘要寫調整某某號憑證。借:其他應付款,貸預收賬款。
2018-10-23 15:09:13
那么大的金額,怎么說調就調了?
2022-10-24 11:34:38
你好,之前是在其他應收款借方余額負數嗎?
2019-01-07 18:44:19
你好,這些科目后期還會有收錢或付錢嗎?
2022-03-23 15:36:15
同學,你好 應收賬款是負數時:應將其中的預收部分調整至預收賬款,將預收這部分金額顯示在資產負債表中的負債類科目:預收賬款科目的貸方; 資產負債表中其他應收款為負數,調到其他應付款中.
2024-02-20 15:33:09
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