送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-10-06 16:20

您好,在一般增值稅,消費稅列填寫應交的增值稅和消費稅金額,如果貴公司是免增值稅的,一般增值稅列填寫0,如果是出口企業還需要填寫免抵稅額列。填寫好數據,再乘以稅率,得出基本應納稅欄數據。

艷楊天 追問

2018-10-06 16:22

我們是免增值稅的小規模,我在一般增值稅列填0后回車數據就消失了!

王雁鳴老師 解答

2018-10-06 16:23

您好,數據消失了是什么情況。麻煩截圖看看,謝謝。

艷楊天 追問

2018-10-06 16:25

這樣輸入后,移動鼠標,數據就沒了,格是空的

王雁鳴老師 解答

2018-10-06 16:32

您好,哦,這沒關系的,輸入0之后,其他基礎信息填寫完成之后,點保存提交上報就行了。

艷楊天 追問

2018-10-06 16:46

直接在一般增值稅列填0后,保存審核提交就行了!是嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-10-06 16:49

您好,是的,這樣處理就行了。

艷楊天 追問

2018-10-07 11:06

還有老師,我們是個體戶,屬于小規模,季度沒超9萬,這個表里的本期減免稅額這里怎么填寫啊?

艷楊天 追問

2018-10-07 11:07

老師,辛苦看下就是這個表

艷楊天 追問

2018-10-07 11:09

還有代理人信息不填了,可以么?

王雁鳴老師 解答

2018-10-07 11:09

您好,這個表里的本期減免稅額這里,不需要填寫了。

艷楊天 追問

2018-10-07 11:45

好的,謝謝老師,網上稅務局申報結束就不用進入云廳了,是吧!

王雁鳴老師 解答

2018-10-07 11:49

您好,代理人信息不填了,可以的,不客氣,是的。

艷楊天 追問

2018-10-07 11:53

老師,我登云廳怎么還要申報這兩個呢?不都是網上稅務局么?

王雁鳴老師 解答

2018-10-07 12:21

您好,是不是沒有傳遞過來呢?有個緩沖時間吧,您明天再看看呢。

艷楊天 追問

2018-10-07 12:26

不是,申報的稅種的稅種不一樣,之前是附加稅和個稅,這個是增值稅和財務報表!

王雁鳴老師 解答

2018-10-07 14:52

您好,哦,那這個還需要申報的。

艷楊天 追問

2018-10-07 14:54

在不同的申報系統里申報,是嗎?紅字顯示的有影響么?

王雁鳴老師 解答

2018-10-07 15:01

您好,是的,紅字顯示的沒有影響的。

艷楊天 追問

2018-10-07 15:03

老師,之前7月申報的為何查不到數據了

王雁鳴老師 解答

2018-10-07 15:07

您好,是因為國地稅才合并,時間短,系統不穩定的原因。

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您好,在一般增值稅,消費稅列填寫應交的增值稅和消費稅金額,如果貴公司是免增值稅的,一般增值稅列填寫0,如果是出口企業還需要填寫免抵稅額列。填寫好數據,再乘以稅率,得出基本應納稅欄數據。
2018-10-06 16:20:19
你好,這個問題已經回復你
2022-04-13 08:56:11
同學你好,子目按下拉框中選項選擇。 憑證日期,就寫合同簽定的日期。
2022-10-08 21:58:11
同學,你好,這個題應該選擇D, 應納增值稅=3500×1.25×13%-6000×0.5×(1%2B30%)×13%=61.75(萬元) 應納消費稅=3500×1.25×20%=875(萬元) 應納增值稅與消費稅合計=61.75%2B875=936.75(萬元)
2024-01-04 20:25:42
同學,你好,我來幫你解答吧,請稍等
2023-10-19 22:43:33
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