
建筑業被掛靠方的內賬怎么做?(全部轉包出去,只收取管理費和稅費)1.第一種做法:視同自己施工,按正規的外賬做法?2.第二種做法:還是收到出包方的款掛其他應付款,不做成本,也不涉及工程結算,工程施工等專業會計科目,把收取的管理費做其他業務收入就可以了,用這種簡單處理方法?
答: 你好 通常是采用第二種方法核算的
建筑業被掛靠方的內賬怎么做?(全部轉包出去,只收取管理費和稅費)收到工程款做什么科目?轉款給施工方做什么科目?取得施工方開的材料發票,又做什么科目?
答: 這是內賬,有的單位只是用一個,其他應付款這個科目核算
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問被掛靠企業收取掛靠方管理費和稅點后,相關成本和費用提供發票過來,我們收到工程款之后,再轉付相應成本票的款給掛靠方,按道理只有收取的管理費才是我們被掛靠方的利潤,可工程收入是高于提供的發票成本的,這部分差額如何作賬務處理呢?
答: 同學您好,那這實際還是您的利潤的,不需要專門做處理的




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