
去年12月暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn),今年1月付款沒收到發(fā)票,5月發(fā)票回來了怎么做會計分錄
答: 同學你好 什么時候匯算清繳的
自己開出的銷項負數(shù)的發(fā)票怎么做會計分錄,要不要把之前結(jié)轉(zhuǎn)過的成本結(jié)轉(zhuǎn)回去呢
答: 您好!你跟銷項正數(shù)一樣做分錄,只是金額寫負數(shù)。 成本也要反結(jié)轉(zhuǎn)回去。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月的折舊沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,會計分錄怎么做?
答: 您好,您這個是什么意思。








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