
上年暫估成本,(借工程施工100貨應(yīng)付帳款100,第二年取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沖回成本怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 1、沖銷上年的分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:工程施工 2、根據(jù)發(fā)票重新入賬: 借:工程施工 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
老師,假如本年2月購入一批材料,成本100萬,進(jìn)項(xiàng)稅13萬。發(fā)票已經(jīng)到了,但是本月的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)夠扣,留到下個(gè)月再扣。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅在本月的會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好,學(xué)員 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
海關(guān)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款。
老師 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的金額88800元 可是銀行支付100000元 金額有差額 怎么會(huì)計(jì)分錄
2021年有一張進(jìn)項(xiàng)票成本票,這個(gè)發(fā)票12月抵扣了,但是沒有做賬,現(xiàn)在2022年4月份做3月份賬,這張發(fā)票該怎么做分錄呢
老師您好,我們?nèi)ツ?2月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是入賬只入了一半,能否在今年一月入另一半呢?要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?求支招,謝謝老師








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藍(lán)色的夢(mèng) 追問
2018-08-21 11:45
方亮老師 解答
2018-08-21 11:47