請問老師,我公司購買別人產(chǎn)品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統(tǒng)申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應收款) 借:其他應收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄(轉(zhuǎn)費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應收款 - 山西茂百順 300 答

客戶購買無人機時也購買了一批零配件,開發(fā)票的時候能不能將零配件的價格(2萬元)加在無人機的價格(35萬元)上開一張無人機銷售的發(fā)票,因為零配件是以前的,現(xiàn)在賬面沒有庫存,也沒法入庫存
答: 你好可以的,這樣的話利潤就會高一點。
去年12月30日開的發(fā)票 今年才收到發(fā)票怎么入賬呢 公司的庫存商品采購票 庫存商品1月8日才入庫
答: 你好 ; 那你 貨物收到了 庫存商品與你發(fā)票一致; 直接 把發(fā)票附1月憑證后面去即可
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們單位是供熱企業(yè),把一部分供熱面積外包出去了,我們給外包那部分的客戶開發(fā)票,完了外包的企業(yè)給我們開的發(fā)票應該怎么處理,是作為庫存商品呢,還是沖我們的收入呢?
答: 同學你好 你們做成本就可以




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空心菜 追問
2018-08-14 11:38
QQ老師 解答
2018-08-14 11:39