
老師,我們公司收到供應商發票,供應商公司出現問題,一開始我們使用了那份發票,后來進項稅額做轉出了,成本這塊到匯算清繳做調增,這樣做完對我們公司還有風險嗎?
答: 你好,你們納稅調整了就沒有風險了
去年進項稅額轉出計入成本以后,是不是2023年匯算清繳的時候還需要調增
答: 同學,你好 不需要了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好我們公司成本沒辦法核算,成本是一坨的,沒有明細去分,都是以前的庫存,以前的庫存又沒得票,都是要進項就讓供應商開點,開的票沒分明細,那我怎么去結轉成本啊
答: 你好,那你可以考慮按比列去結轉成本的呢,比如按你的利潤率,只是長遠這樣操作是不行的呢,還是需要建立進銷存
老師好,請問:商貿公司購買商品沒取得紙質發票,在增值各勾選平臺能勾選抵扣,就抵扣了進項稅,現在匯算清繳進項稅額轉出的會計分錄應該怎樣寫?這部分商品都已售出了
去年采購的貨物,專票已認證,貨物已結轉成本,現在需要退回一部分貨物給供應商,退回對應的貨款,我司今年開具紅字信息表,進項稅額申報表做了轉出,我如何做賬
老師,我們采購供應商的產品發生退貨了,進項已認證,供應商開了紅字發票,我們做賬是借應付賬款,貸庫存商品、應交稅費-進項稅轉出,這個進項稅轉出余額怎么結平呢,是不是要計入主營業務成本?








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