
老師,我已報了增值稅申報表,里面的應(yīng)納稅額與預(yù)交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據(jù)直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應(yīng)納稅額的數(shù)
答: 你好,這個不需要改申報表的呢?
老師您好,請問附加稅申報表中,計稅依據(jù)——增值稅——免抵稅額 應(yīng)該填寫什么內(nèi)容?
答: 您好 增值稅是實(shí)際繳納的增值稅稅額 免抵稅額是出口企業(yè)的免抵增值稅稅額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅季度申報時,附加稅表需要填寫計稅依據(jù)修改,不填不能提交申報,這個要怎么填寫
答: 你好,請問為什么要修改







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萌佳佳 追問
2026-04-19 09:19
暖暖老師 解答
2026-04-19 09:21