ft老師,你好出現這個比對異常怎么處理
【 半夏】
于2026-04-17 10:25 發布 ??7次瀏覽

- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
相關問題討論
同學你好
這個按照核定的申報就可以了
2022-02-22 10:12:06
情況說明(模板)
致 XX 稅務局 XX 管理所:
我司為 [公司全稱],統一社會信用代碼:[XXX]。現針對 2025 年 11 月增值稅申報比對異常事項,作如下說明:
一、異常情況概述
我司在 2025 年 11 月增值稅申報期(截至 11 月 20 日)內,因電子稅務局系統中發票數據同步異常(開票金額與系統讀取金額存在差異,且無法手動調整),導致無法正常完成申報。為避免逾期,我司于申報期最后一日前往辦稅服務廳,在窗口工作人員指導下進行了零申報處理。
二、具體原因及依據
申報受阻原因:申報期內,我司電子稅務局端顯示的發票數據與實際開票數據不符(如開具的紅字發票金額未被系統正確識別),多次嘗試刷新、重新同步數據均無效,無法生成正確的應納稅額。
零申報的背景:為不產生逾期申報記錄,在大廳工作人員建議下,我司先按零申報完成當期申報,后續再進行更正。
后續處理意愿:我司已整理好 2025 年 11 月完整的發票明細、銷項稅額計算表等資料,現申請對該期申報進行更正,以確保申報數據與實際經營情況一致。
三、附件清單
2025 年 11 月發票開具明細(含紅字發票)
電子稅務局申報時的異常截圖
辦稅服務廳現場辦理的相關記錄
我司承諾上述情況屬實,并積極配合稅務機關完成后續更正及核查工作。
特此說明。
[公司名稱](蓋章)
[日期:XXXX 年 XX 月 XX 日]
2026-01-21 11:37:09
你這個補上就完了,那個移除就可以,那工商局網站會顯示那個那消除不了
2020-06-16 17:56:13
老師你好,請問增值稅發票比對異常怎么查找原因?
2023-04-28 17:34:30
您好,把11行填在3行,我們不是核定征收么
2024-04-18 19:33:50
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