老師你好,幫我看一下這個問題,在20號前我申報不上,最后是去大廳處理的,然后處理的時候是進行的零申報,現(xiàn)在專管員聯(lián)系我說比對異常,叫我出情況說明,我現(xiàn)在情況說明該怎么出
麻瓜
于2026-01-21 11:35 發(fā)布 ??220次瀏覽


- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2026-01-21 11:37
情況說明(模板)
致 XX 稅務(wù)局 XX 管理所:
我司為 [公司全稱],統(tǒng)一社會信用代碼:[XXX]。現(xiàn)針對 2025 年 11 月增值稅申報比對異常事項,作如下說明:
一、異常情況概述
我司在 2025 年 11 月增值稅申報期(截至 11 月 20 日)內(nèi),因電子稅務(wù)局系統(tǒng)中發(fā)票數(shù)據(jù)同步異常(開票金額與系統(tǒng)讀取金額存在差異,且無法手動調(diào)整),導(dǎo)致無法正常完成申報。為避免逾期,我司于申報期最后一日前往辦稅服務(wù)廳,在窗口工作人員指導(dǎo)下進行了零申報處理。
二、具體原因及依據(jù)
申報受阻原因:申報期內(nèi),我司電子稅務(wù)局端顯示的發(fā)票數(shù)據(jù)與實際開票數(shù)據(jù)不符(如開具的紅字發(fā)票金額未被系統(tǒng)正確識別),多次嘗試刷新、重新同步數(shù)據(jù)均無效,無法生成正確的應(yīng)納稅額。
零申報的背景:為不產(chǎn)生逾期申報記錄,在大廳工作人員建議下,我司先按零申報完成當期申報,后續(xù)再進行更正。
后續(xù)處理意愿:我司已整理好 2025 年 11 月完整的發(fā)票明細、銷項稅額計算表等資料,現(xiàn)申請對該期申報進行更正,以確保申報數(shù)據(jù)與實際經(jīng)營情況一致。
三、附件清單
2025 年 11 月發(fā)票開具明細(含紅字發(fā)票)
電子稅務(wù)局申報時的異常截圖
辦稅服務(wù)廳現(xiàn)場辦理的相關(guān)記錄
我司承諾上述情況屬實,并積極配合稅務(wù)機關(guān)完成后續(xù)更正及核查工作。
特此說明。
[公司名稱](蓋章)
[日期:XXXX 年 XX 月 XX 日]






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



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