老師,這是一個(gè)兩年前的業(yè)務(wù),我們從供應(yīng)商那取得13%勞務(wù).維保的發(fā)票,我們給客戶也開的13%,但是由于合同上稅率寫錯(cuò)了,我們客戶兩年了沒有進(jìn)行認(rèn)證抵扣,同時(shí)我們客戶和最終客戶這兩年也在扯皮,最終用訴訟方式收到款,開具的6%發(fā)票。現(xiàn)在的問題是我們沒收到款,我們的客戶要求給開6%的票才付款,但實(shí)際上正確的應(yīng)該是13%的,如果我們給開了6%,就出現(xiàn)我們的進(jìn)項(xiàng)是13%,銷項(xiàng)是6%,而且兩年前開的勞務(wù).維保費(fèi)也需要紅沖,這樣我們就相當(dāng)于偷稅漏稅了,但是我們得收款呀,現(xiàn)在我不知道怎么辦了
陽陽得意
于2026-04-15 18:46 發(fā)布 ??9次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2026-04-15 18:48
維保修理屬于 13% 稅率,開 6% 屬于稅率適用錯(cuò)誤,有偷稅風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)銷 13% 進(jìn) 6% 出會被預(yù)警。
兩年前的票可以紅沖,但只能重開13%,不能開 6%。
合同稅率寫錯(cuò)不算數(shù),稅率按稅法走,客戶不能強(qiáng)制要求開 6%。
想合規(guī)又收款:紅沖舊票→重開13% 新票給客戶,客戶認(rèn)證后付款。
實(shí)在要開 6%,必須重新簽 6% 稅率對應(yīng)的服務(wù)合同,改變業(yè)務(wù)性質(zhì),否則不能開。
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你好,他這個(gè)發(fā)票稅率開錯(cuò)了,他是自產(chǎn)自銷的,可以免稅的,自產(chǎn)自銷的,你收到了可以抵扣。如果不是自產(chǎn)自銷的,抵扣不了。
2023-08-31 08:27:36
借:利潤分配-未分配利潤?負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
2024-06-17 17:39:45
同學(xué)你好
這個(gè)可以在一月勾選
2022-01-25 14:18:11
你好,這個(gè)是發(fā)生了質(zhì)量問題嗎?如果是的話,購買方開紅字信息表,信息表的內(nèi)容就是銷售折讓,單價(jià)數(shù)量不用填寫,填寫總的金額。
2022-01-12 08:29:41
同學(xué),那你的收入有沒有過公賬呢?
2021-11-23 18:08:44
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