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半夏微光
于2026-04-15 16:55 發(fā)布 ??3次瀏覽
小愛老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2026-04-15 16:56
您好,借管理費用 貸其他應(yīng)付款或銀行存款
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管理部門人員的差旅費,借管理費用,貸其他應(yīng)收款?
答: 你好,之前借支的話,就是這樣的。
報銷差旅費的管理費用應(yīng)交稅費其他應(yīng)收款
答: 借:管理費用 應(yīng)交稅費 貸:其他應(yīng)付款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
未付銷售人員的差旅費 T字賬借:管理費用~差旅費貸:其他應(yīng)付款
答: 您好,銷售人員的差旅費一般計入銷售費用,未付的差旅費 借:銷售費用-差旅費 貸:其他應(yīng)付款
請問員工差旅費先墊付了款項,后面報銷,借:管理費用--差旅費,貸:其他應(yīng)付款
討論
記賬中有一筆差旅費,借記管理費用差旅費,貸記其他應(yīng)付款,沒有原始憑證,沒有發(fā)票,屬于白條嗎
老師好,21年度有一張憑證是借:管理費用—差旅費 貸:銀行存款22年核對銀行對賬單時發(fā)現(xiàn)這張憑證是做錯了,銀行存款應(yīng)該改為其他應(yīng)收款—XX調(diào)整憑證時,應(yīng)該直接借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—XX還是,原憑證紅字沖銷后,借:管理費用—差旅費 貸:其他應(yīng)收款—XX
老師:兩份憑證可以直接借:管理費用/進項轉(zhuǎn)出 貸其他應(yīng)收?
一、21年暫估了10000的差旅費,賬務(wù)處理:借管理費用(-10000),貸其他應(yīng)付款-暫估(-10000);二、22年1月到了8000,賬務(wù)處理:①借管理費用-差旅費(-8000),貸其他應(yīng)付款-暫估(-8000),②借管理費用-差旅費8000,貸其他應(yīng)付款-員工8000。三、22年3月確定余下的發(fā)票不會到了,賬務(wù)處理:其他應(yīng)付款-暫估2000,貸利潤分配-未分配利潤2000。以前分錄是否正確?。?/a>
小愛老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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