公司有手機(jī)有電腦進(jìn)項(xiàng)稅額1300.00,現(xiàn)在開出去產(chǎn)品是手機(jī),增值稅銷項(xiàng)稅額是1500.00。能不能將進(jìn)項(xiàng)稅額1300.00全部進(jìn)行抵扣。還是得按開出去的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。

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于2026-04-14 23:51 發(fā)布 ??9次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論
1借固定資產(chǎn)56500
貸銀行存款56500
2022-06-14 13:16:53
同學(xué)你好
這個(gè)分錄不對(duì)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項(xiàng)稅 就可以用你 的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
2022-03-10 09:54:11
同學(xué)你好
對(duì)的
需要你們承擔(dān)
2022-12-23 11:24:21
你好同學(xué),非正常損失是指企業(yè)管理不善所造成的存貨損失,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,因?yàn)樵摬糠重浳锊荒茉黉N售產(chǎn)生銷項(xiàng)稅,為了杜絕因人為因素造成的損失導(dǎo)致稅款流失,所以不允許抵扣
2022-06-01 17:53:01
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