老師,掛盤的時(shí)候發(fā)現(xiàn)同一個物料東一堆西一堆,不在 問
先合并、再規(guī)范、以后不亂放。 立刻怎么處理 系統(tǒng)里做同物料調(diào)撥單,把多批次 / 多庫位的數(shù)量,統(tǒng)一調(diào)到一個主庫位。 盤點(diǎn)時(shí)按合并后總數(shù)量錄入,保證賬實(shí)一致。 以后不再亂堆 物料編碼、名稱、規(guī)格必須唯一,禁止一物多碼。 固定庫位,入庫時(shí)強(qiáng)制指定唯一庫位。 禁止隨意挪貨,挪貨必須做系統(tǒng)調(diào)撥。 答
酒店購買健身器材單間2000-3000元,不計(jì)入固定資產(chǎn) 問
那個要計(jì)入固定資產(chǎn)才可以,金額超過2000就要 答
個體戶需要申報(bào)經(jīng)營所得A表的嗎!還是再扣繳端申報(bào) 問
同學(xué),你好 需要申報(bào),在扣繳端申報(bào) 答
老師,物業(yè)公司,住戶的門窗損壞賠償款能不能稅前扣 問
那個是可以稅前扣除的 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

老師好,我的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了余額是(0)是紅色字,咋回事
答: 你好,之前是不是有一個負(fù)數(shù)余額。
損益科結(jié)轉(zhuǎn)損益是怎么操作的呢?結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,是沒有余額的,是怎么樣把前面的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完呢
答: 你好,比如發(fā)生了管理費(fèi)用 借;管理費(fèi)用 貸;庫存現(xiàn)金 100 那么結(jié)轉(zhuǎn)損益就是 借;本年利潤 貸;管理費(fèi)用100 結(jié)轉(zhuǎn)之后管理費(fèi)用就沒有余額了
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
5月份結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用的金額錯了,應(yīng)是527311.67寫成了527026.67差了285元,6月份該怎么做?
答: 這個當(dāng)時(shí)銷售費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)平,是無法結(jié)賬的。
老師好,為什么銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后變成了負(fù)數(shù),并且在科目余額表的發(fā)生額為空,什么都沒有
我在結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用時(shí)用的轉(zhuǎn)賬生成,系統(tǒng)提示我余額為零是為什么
管理費(fèi)用銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是當(dāng)月底結(jié)轉(zhuǎn)還是下午初結(jié)轉(zhuǎn)







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