老師,23年申報過一個13%未開票收入10000,3月份開6%發(fā)票,4月份申報增值稅的時候能否在未開票收入填—10000,進項讓6%的發(fā)票抵扣?

揚帆啟航
于2026-03-18 10:06 發(fā)布 ??59次瀏覽
- 送心意
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2026-03-18 10:06
您好,不能用后面的發(fā)票抵扣前面的進項
相關(guān)問題討論
你好同學,可以的,是可以扣除的。
2022-05-05 15:31:23
未開票收入申報增值稅的主要流程為:
1、在個體工商戶登記機關(guān)備案:申請登記開展未開票收入經(jīng)營活動,并取得登記機關(guān)出具的《個體工商戶登記表》;
2、在主管稅務(wù)機關(guān)辦理增值稅備案:向主管稅務(wù)機關(guān)提交《個體工商戶登記表》、支付寶及銀行賬號等備案材料,并取得《增值稅納稅人識別號》;
3、按月申報:每月上報增值稅申報表,如果發(fā)生應(yīng)納稅額,則在當月增值稅連續(xù)申報期內(nèi)按規(guī)定繳納增值稅。
案例:小湯是一個剛剛開始經(jīng)營聊天室服務(wù)的創(chuàng)業(yè)者,他收到的收入都是網(wǎng)上支付或者銀行轉(zhuǎn)賬形式。小湯就去個體工商戶登記機關(guān)備案,并了解了未開票收入經(jīng)營活動的情況,獲得了《個體工商戶登記表》。隨后小湯就到主管稅務(wù)機關(guān)拿了《增值稅納稅人識別號》。最后小湯每月上報增值稅申報表,如果發(fā)生應(yīng)納稅額,則在當月增值稅連續(xù)申報期內(nèi)按規(guī)定繳納增值稅。
2023-02-24 18:45:34
同學你好
不用
只要改其他季度的財務(wù)報表就行
2022-01-26 14:13:57
你好
申報的沒有問題繼續(xù)就可以
清卡不了去稅務(wù)局
2023-06-20 23:38:05
你好,那你之前無票收入多做了嗎?
2023-02-12 13:38:26
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