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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-02-23 15:19

1.首先,檢查是否確實(shí)存在未申報(bào)或未比對(duì)的情況。確保所有增值稅都已經(jīng)申報(bào)并扣款成功。
  2.如果發(fā)現(xiàn)確實(shí)存在未清卡的問題,需要登錄進(jìn)入開票系統(tǒng),進(jìn)行清卡操作。具體步驟如下:
點(diǎn)擊“報(bào)稅處理”模塊。
點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”,進(jìn)行上報(bào)匯總操作。
確認(rèn)上報(bào)匯總成功后,登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“我要申報(bào)”,再選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。
進(jìn)入稅費(fèi)申報(bào)界面,重新進(jìn)行增值稅申報(bào)。
增值稅申報(bào)成功后,返回開票系統(tǒng),點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”。
頁面會(huì)彈出金稅設(shè)備已完成清卡操作的提示,點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可。
  1.如果上述步驟無法解決問題,可能是由于申報(bào)表數(shù)據(jù)存在填報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致比對(duì)不符。這時(shí),可以作廢或更正申報(bào)表,重新提交比對(duì)通過后完成申報(bào)。
  2.另外,還需要檢查計(jì)算機(jī)是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài),電腦時(shí)鐘是否為北京時(shí)間。如果存在問題,需要及時(shí)調(diào)整。

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來就不會(huì)影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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