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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-03-07 11:21

附表三是服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)填寫的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2026-03-07 11:26

我只填了主表,,附表一第18行,附表二第14行進(jìn)項轉(zhuǎn)出,增值稅減免稅申報明細(xì)表出口免稅,這四個表,附表三我沒填的,對嗎

樸老師 解答

2026-03-07 11:30

附表三是服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)差額扣除用的。
你是出口貨物免稅,附表三不用填,空表保存就行。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2026-03-07 11:30

好的,明白了,沒錯就好

樸老師 解答

2026-03-07 11:31

嗯嗯,這樣就可以了哦

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2026-03-07 11:35

這個免稅的收入244830需要按購銷合同申報印花稅嗎

樸老師 解答

2026-03-07 11:37

同學(xué)你好
這個需要的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2026-03-07 11:40

啊,這個也要申報印花稅?

樸老師 解答

2026-03-07 11:41

同學(xué)你好

對的
要交的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2026-03-07 11:41

2025年9月那批出口物貨的我沒申報印花稅額

樸老師 解答

2026-03-07 11:41

同學(xué)你好
趕緊補申報哦

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2026-03-07 11:42

怎么補申報,補申報有滯納金啊。。。。

樸老師 解答

2026-03-07 11:43

是的
這個肯定是有的哦

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2026-03-07 11:44

可以不管了嗎,我反正做到3月就不做了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2026-03-07 11:46

可以說我現(xiàn)在申報把之前那筆加上?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2026-03-07 11:47

可以現(xiàn)在申報2月印花稅時把之前那筆加上嗎

樸老師 解答

2026-03-07 11:48

同學(xué)你好
這個可以先不管了,你現(xiàn)在加沒法加

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2026-03-07 11:49

好吧,那我2月正常申報2月的這筆吧,前面的就不管它了,

樸老師 解答

2026-03-07 11:52

這樣申報就可以了,你工資都拿到手就行

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2026-03-07 11:55

2月的是不是銷售不含稅832591.66+進(jìn)項不含稅1038965.01再加上免稅收入244830,加起來2116386.67這個數(shù)來申報就行了?

樸老師 解答

2026-03-07 12:04

對的,只要申報就可以了

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相關(guān)問題討論
好的 你說下你的追問
2025-12-05 10:23:10
那么計入固定資產(chǎn)科目就行了哈
2025-09-26 16:18:14
那這個就是系統(tǒng)問題哦
2026-03-04 16:55:16
選擇含稅或者不含稅都可以 發(fā)票自動出來價稅合計
2025-03-13 11:39:21
同學(xué)你好! 【成本費用的職工薪酬】內(nèi)容如下: 1.費用項下:工資 2費用項下:社保 3.費用項下:福利費 4.費用項下:工會經(jīng)費 5.費用項下:職工教育經(jīng)費 1-9月的合計數(shù)
2025-10-20 11:10:10
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