
24年漏記收入,25年11月收到該項(xiàng)目成本發(fā)票,26年需要補(bǔ)交這筆企業(yè)所得稅 可以先扣除該成本再繳納企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,不可以,收入和成本必須同時(shí)下賬
老師我這個(gè)發(fā)票開多了!成本票也沒有那么多!需要繳納企業(yè)所得稅!還有別的辦法嗎?
答: 成本暫估 多開的這個(gè)月紅沖
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,小型微利企業(yè),成本無發(fā)票4萬元,企業(yè)所得稅年度匯算 納稅調(diào)增=4萬*5%交企業(yè)所得稅嗎
答: 您好 目前優(yōu)惠政策,300萬以內(nèi)優(yōu)惠完都是5%,所以納稅調(diào)增4萬,企業(yè)所得稅40000*5%=2000









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2026-02-25 19:00
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2026-02-25 19:04