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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2026-01-20 20:32

你好是的你說的是正確的

皓明科技監(jiān)控安防 追問

2026-01-20 20:37

這張票是客戶下午4多開的,我剛完成入賬,現(xiàn)在我要拿來抵扣認(rèn)證,但是提交不了啊,

暖暖老師 解答

2026-01-20 20:53

這個(gè)是1月的抵扣不了12月的

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你好是的你說的是正確的
2026-01-20 20:32:45
對(duì)于你這種情況,可以按照以下步驟進(jìn)行處理: 1.撤銷紅字信息表:由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可以聯(lián)系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發(fā)票信息表情況說明、紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》(系統(tǒng)內(nèi)打印的,加蓋企業(yè)公章)、經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。 2.重新開具正確的紅字發(fā)票信息表:在撤銷紅字信息表后,可以重新開具正確的紅字發(fā)票信息表。請(qǐng)確保在開具新的紅字發(fā)票信息表前,已經(jīng)核實(shí)好相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 3.抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:在重新開具正確的紅字發(fā)票信息表后,可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
你好,進(jìn)項(xiàng)可以按照200÷1.13×13%按照這個(gè)來抵扣。如果銷售方是一般納稅人。
2024-04-30 11:40:36
這樣的話,是屬于抵扣10個(gè)點(diǎn)的,你好
2024-01-16 13:48:16
你好,如果銷項(xiàng)稅額等于進(jìn)項(xiàng)稅額,不需要繳納增值稅 如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,就需要繳納增值稅的
2022-07-15 20:06:46
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