
你好,老師,公司采購原材料,不開發(fā)票,我暫估入庫的話,后邊還是不開發(fā)票,怎么來沖銷暫估啊,能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?
答: 同學(xué),你好 可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。 就是不能稅前扣除
1月份給客戶開了發(fā)票 但是原材料發(fā)票3月份才開進(jìn)了,請問1月份的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 同學(xué),你好,1月份的材料先按不含稅做暫估,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們產(chǎn)品原材料有一半沒有發(fā)票,我能不能不入帳,只把有發(fā)票的原材料成本結(jié)轉(zhuǎn),
答: 你好,那你結(jié)轉(zhuǎn)的成本這個就不對了。
老師,去年采購原材料沒收到發(fā)票,已經(jīng)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本了。現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增么,如果需要,是在哪里填這個數(shù)據(jù)
我的原材料已生產(chǎn)了,票沒開我暫估原材料,借:原材料暫估-xxx貸:應(yīng)付賬款,那結(jié)轉(zhuǎn)到成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)





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大徐 追問
2026-01-12 10:57
小菲老師 解答
2026-01-12 11:01