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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2026-01-11 23:02

 同學您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2026-01-11 23:07

您好,稅費計算: 銷項稅額為現(xiàn)房開票稅額18萬元,應繳增值稅=18萬-3萬=15萬元。附加稅以15萬元為基數(shù)計算:城建稅15萬×7%=1.05萬元,教育附加15萬×3%=0.45萬元,地方教育附加15萬×2%=0.30萬元,附加稅合計1.80萬元。

申報表填寫: 主表“按適用稅率計稅銷售額”填200萬元(現(xiàn)房不含稅收入),“銷項稅額”填18萬元,“本期已預繳稅額”填3萬元,“本期應補(退)稅額”為15萬元。附列資料(四)“銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款”行次“本期發(fā)生額”和“本期實際抵減稅額”均填3萬元。

會計分錄: 收現(xiàn)房款并開票:借銀行存款2180000,貸主營業(yè)務收入—現(xiàn)房2000000,貸應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)180000。計提附加稅:借稅金及附加18000,貸應交稅費—應交城建稅10500,貸應交稅費—應交教育費附加4500,貸應交稅費—應交地方教育附加3000。繳納稅款:借應交稅費—應交增值稅(已交稅金)150000,借應交稅費—應交城建稅10500,借應交稅費—應交教育費附加4500,借應交稅費—應交地方教育附加3000,貸銀行存款168000。沖銷已預繳稅款:借應交稅費—未交增值稅30000,貸應交稅費—預繳增值稅30000。

雨后彩虹 追問

2026-01-11 23:26

謝謝老師!其實我是想了解附加稅應該怎樣處理?能幫忙把預繳的分錄也一起做出來嗎?

董孝彬老師 解答

2026-01-12 04:34

您好,好的,附加稅的分錄如下,預交做平

雨后彩虹 追問

2026-01-12 22:06

謝謝老師這么冷的天還在半夜里為我解答!但是我還是不明白附加稅在分錄是沖減了,但申報表上怎么抵減呢?附表四只能填本期預繳的增值稅3萬,這個又不含附加稅0.36萬,增值稅的申報表以15萬做稅基,附加稅自動計算不應是1.8嗎?合計應繳15+1.8=16.8,怎么是16.44呢?

董孝彬老師 解答

2026-01-12 22:22

是的,附加稅有單獨的預繳稅欄,與附表四無關(guān)

雨后彩虹 追問

2026-01-12 22:36

是從這里填寫嗎

雨后彩虹 追問

2026-01-12 22:37

我覺得是不是計提附加稅應該以18萬做稅基

董孝彬老師 解答

2026-01-12 22:45

您好,這是以實繳的增值稅為稅基的

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同學你好,增值稅因為預繳加本地繳納就等于你開票金額是108111.36的稅額,應該是108111.36/1.09*0.09
2022-01-20 23:36:37
你好,你實際負擔的增值稅銷項稅額=108111.36*13% 城建稅教育費附加=(108111.36*13%-進項稅額)*(7%+3%+2%)你預交的稅,在回機構(gòu)申報繳納時是可以扣除的,該筆業(yè)務的實際負擔稅是不變的
2022-01-20 23:40:03
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2026-01-11 23:02:00
可以的,可以享受這個政策的。
2022-04-09 20:13:28
不一定都需要補繳。進項稅額轉(zhuǎn)出一般是指企業(yè)在完成了應稅銷售行為后,可以把自身所得稅稅款中的進項稅額轉(zhuǎn)到下一期銷售稅率銷售應納稅額中,以減少本期納稅負擔。大體上,進項稅額轉(zhuǎn)出免交增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費,但也可以在符合條件的情況下補繳增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費。例如,企業(yè)把自身所得稅稅款的進項稅額轉(zhuǎn)出到未來12個月的銷售稅率銷售應納稅額中,即可免交期間的增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費,但如果企業(yè)進行了過度轉(zhuǎn)出或把自身所得稅稅款的進項稅額轉(zhuǎn)出到超過12個月的未來銷售應納稅額中,就要補繳增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費。所以,企業(yè)在把自身所得稅稅款的進項稅額轉(zhuǎn)出到未來銷售應納稅額中時,需要根據(jù)稅法規(guī)定,根據(jù)自身實際情況確定是否要補繳增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費。此外,企業(yè)在完成了進項稅額轉(zhuǎn)出后也可以把轉(zhuǎn)出的進項稅額進行退稅,以獲取稅收優(yōu)惠。
2023-03-12 18:57:34
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