老師好,比如給A保險(xiǎn)公司遼寧分公司打款10萬,發(fā)票給 問
要叫對(duì)方說明理由,不然叫重開 答
老師,我這個(gè)顯示申報(bào)密碼錯(cuò)誤,但是我登錄別的個(gè)體 問
先登錄別的個(gè)體戶,再選擇新的個(gè)體戶名稱申報(bào) 答
莎莎老師,你好,我們是異地建筑施工企業(yè),現(xiàn)在客戶公 問
不用重新辦理跨區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告,舊表可以繼續(xù)用,不影響開票。 只需要把發(fā)票、合同上的客戶名稱改成新名稱,留存好工商變更證明備查即可。 答
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,請(qǐng)問老股東實(shí)繳了4萬元,轉(zhuǎn)讓了1萬給新股東,那 問
投資金額是4萬,溢價(jià)-3萬 答

上期未申報(bào)征收項(xiàng)目的增值稅品目在哪里補(bǔ)申報(bào)
答: 你好,可直接更正申報(bào),或直接在本期申報(bào)
企業(yè)發(fā)生了不征增值稅項(xiàng)目并按不征稅收入開具了發(fā)票,如何申報(bào)增值稅?
答: 企業(yè)在發(fā)生不征增值稅項(xiàng)目的情況下,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)。首先,將銷售不征收增值稅的收入發(fā)票開具到企業(yè)財(cái)務(wù)部,將該發(fā)票作為納稅憑證。其次,在企業(yè)進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),應(yīng)按照《增值稅納稅申報(bào)表》進(jìn)行填寫,將銷售不征收增值稅的收入發(fā)票填寫到“銷售額”,“增值稅稅額”一欄均填0,“增值稅免稅收入”一欄填寫該發(fā)票金額。最后,按照增值稅納稅登記的要求將發(fā)票上的信息報(bào)送給稅務(wù)機(jī)關(guān),以便進(jìn)行后續(xù)的稅務(wù)管理。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_szsw_svr009,異常原因:1010410006000066:該納稅人重復(fù)申報(bào),如有需要請(qǐng)進(jìn)行申報(bào)錯(cuò)誤更正:征收項(xiàng)目:增值稅 品目:商業(yè)(17%、16%、13%)在2019-06-01至2019-06-30已申報(bào),征收項(xiàng)目:增值稅 品目:研發(fā)服務(wù)在2019-06-01至2019-06-30已申報(bào),征收項(xiàng)目:增值稅 品目:其他現(xiàn)代服務(wù)在2019-06-01至2019-06-30已申報(bào),
答: 增值稅的提示你已經(jīng)申報(bào)了






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