
我們增值稅25年1月份申報有問題,到了12月全年都沒有產(chǎn)生稅金,這種情況我是更正呢,還是作廢之前的申報后逐一重新申報呢?
答: 您好,這個你最好更正申報
老師,請問申報增值稅時,把作廢發(fā)票一起申報了,也繳費了,改怎么處理呢
答: 只有更正申報了哈,交的稅以后抵繳
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,1、1月底開錯了一張發(fā)票了,現(xiàn)在2月初要重開,那我要先把之前那張發(fā)票作廢紅沖,然后再開一張正確的發(fā)票就可以了。是不?2、那2月初1月開的錯的那張也得正常增值稅納稅申報要交稅,然后2月增值稅納稅申報時有一張作廢,有一張正確的,是不用交增值稅了,是不?其他沒有再開票了的情況下。
答: 第一個是的。 第二個,如果紅沖的和之前一月份的金額稅額是一樣的話,是的








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