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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-01-03 17:47

您好,不用調(diào)了,匯算清繳前支付了就可以

云淡風清 追問

2026-01-03 18:00

好的老師,這樣年底了應(yīng)付職工薪酬有余額也是可以的對吧

劉艷紅老師 解答

2026-01-03 18:01

是的,這個是正常的的

云淡風清 追問

2026-01-03 18:06

還有一個問題老師,24年繳納社險的時候,沒有把個人負擔的部分分離出來(618元),當時分錄做的
借:管理費用-社險2000
貸:銀行存款-工行2000
發(fā)工資的時候也沒有扣除其他應(yīng)收款-社險部分,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整

劉艷紅老師 解答

2026-01-03 18:11

借其他應(yīng)收款
貸銀行存款

劉艷紅老師 解答

2026-01-03 18:11

借其他應(yīng)收款
貸管理費用

劉艷紅老師 解答

2026-01-03 18:11

前面打錯了,不好意思

云淡風清 追問

2026-01-03 18:24

只需要做這一步就可以了嗎老師

劉艷紅老師 解答

2026-01-03 18:27

借應(yīng)付職工618 
貸管理費用618 
打錯了,是這樣沖的,然后支付工資,再從工資中沖掉

云淡風清 追問

2026-01-03 19:00

調(diào)整分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬618
貸:管理費用618
不涉及其他應(yīng)收款-社險個人了是嗎

劉艷紅老師 解答

2026-01-03 19:01

是的,這個是支付工資的時候才扣的

云淡風清 追問

2026-01-03 19:18

老師,我覺得不應(yīng)該沖應(yīng)付職工薪酬吧,應(yīng)付職工薪酬一直沒有變,變得是原來支付的時候銀行存款貸方2618,如果正常有其他應(yīng)付款-社險個人618的話,那銀行只需要支付2000就可以了吧

劉艷紅老師 解答

2026-01-03 19:20

這個你們要從員工工資里面扣掉的吧

劉艷紅老師 解答

2026-01-03 19:21

你計提社保只能計提公司的,個人的不計提的

云淡風清 追問

2026-01-03 19:32

我應(yīng)發(fā)的工資不變,只是實發(fā)的時候我得把錢扣出來,比如應(yīng)發(fā)1000,實發(fā)的時候扣除其他應(yīng)收款618后實際給他382就行了

劉艷紅老師 解答

2026-01-03 20:55

是的,所以你要這樣沖,支付工資的時候 
借:應(yīng)付職工 
借:銀行存款 
其他應(yīng)收款-個人社保

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相關(guān)問題討論
匯算清繳時應(yīng)付職工薪酬薪酬里面的工會經(jīng)費要填寫。
2025-04-27 15:16:58
您好,不用調(diào)了,匯算清繳前支付了就可以
2026-01-03 17:47:55
同學您好,學員您好,是的,對的
2023-05-17 10:57:36
單位實際支付的是借方的金額??
2022-03-18 17:38:38
您好,按你賬面金額來填寫就可以了,實際金額和稅收金額按照發(fā)放的來填寫
2023-04-27 15:43:24
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