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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-10-27 16:04

需要對方開票。你收 15% 管理費要給食堂開管理費發(fā)票,付 85% 收入給食堂時,食堂要給你開餐飲服務(wù)發(fā)票,否則 85% 支出可能無法稅前扣除。

元氣滿滿 追問

2025-10-27 16:10

老師,學(xué)校是代收,收款時都入的預(yù)收賬款科目,收入計入的是15%的營業(yè)收入,現(xiàn)在給對方轉(zhuǎn)賬,不是直接沖抵預(yù)收賬款嗎?

樸老師 解答

2025-10-27 16:12

收到食堂收入時(入預(yù)收):
借:銀行存款(全額)
貸:預(yù)收賬款 —— 食堂收入(全額)
確認(rèn) 15% 管理費收入 + 沖抵 85% 款項:
借:預(yù)收賬款 —— 食堂收入(全額)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(15% 部分,需開票)
貸:應(yīng)付賬款 —— 食堂(85% 部分)
支付 85% 款項給食堂(憑對方發(fā)票):
借:應(yīng)付賬款 —— 食堂(85% 部分)
貸:銀行存款

元氣滿滿 追問

2025-10-27 16:19

老師,如果對方不開票,會產(chǎn)生什么后果呢?因為這個發(fā)票未涉及到相關(guān)費用,而且應(yīng)該是我們開票15%給對方吧?

樸老師 解答

2025-10-27 16:27

不開發(fā)票不可以
學(xué)校的必須有發(fā)票

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2022-06-02 10:34:20
你好可以的,收到發(fā)票先做個沖減費用的憑證,就是你去年做的那個分錄的紅字,然后按照發(fā)票在正常入賬即可
2022-03-02 16:50:01
你好,為什么實際支付的金額,不是發(fā)票的金額呢? 最好是做到金額一致的
2024-04-09 11:13:11
您好,對的,這個是沒錯的哈
2023-11-03 11:36:02
你好;? ? 那你就按190來做賬 ; 是定額發(fā)票200嘛? ?
2022-11-03 14:06:54
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