在6月,我們支付房租收到發(fā)票,做賬會計(jì)分錄是,借;管理費(fèi)用-房租269000 銀行存款269000.后來7月我們出租給別人了,那是要把6月的這筆分錄沖回,計(jì)入長期待攤,再計(jì)入其他其他業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在請問7月怎么做會計(jì)分錄

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于2025-10-16 16:51 發(fā)布 ??160次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2025-10-16 16:52
沖銷 6 月錯(cuò)誤分錄(紅字沖銷):借:管理費(fèi)用 - 房租 -269000貸:銀行存款 -269000
補(bǔ)記房租至 “長期待攤費(fèi)用”:借:長期待攤費(fèi)用 - 房租 269000貸:銀行存款 269000
確認(rèn) 7 月出租收入與攤銷成本:
收租戶租金(假設(shè)含稅):
借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款(租戶支付金額)
貸:其他業(yè)務(wù)收入 - 租金收入(不含稅金額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 / 簡易計(jì)稅)
攤銷當(dāng)月房租成本:
借:其他業(yè)務(wù)成本 - 房租攤銷(269000÷ 租賃期月數(shù))
貸:長期待攤費(fèi)用 - 房租
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確認(rèn) 7 月出租收入與攤銷成本:
收租戶租金(假設(shè)含稅):
借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款(租戶支付金額)
貸:其他業(yè)務(wù)收入 - 租金收入(不含稅金額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 / 簡易計(jì)稅)
攤銷當(dāng)月房租成本:
借:其他業(yè)務(wù)成本 - 房租攤銷(269000÷ 租賃期月數(shù))
貸:長期待攤費(fèi)用 - 房租
2025-10-16 16:52:27
學(xué)員朋友您好,借:銀行存款。貸:預(yù)收賬款
2023-10-01 11:52:02
你好,同學(xué),這個(gè)計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的
2023-10-01 11:10:25
學(xué)員朋友您好,沒有收入的話,記管理費(fèi)用
2023-10-01 10:37:41
看截圖內(nèi)容,借管理費(fèi)用
2022-03-06 17:28:24
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