老師好,比如給A保險(xiǎn)公司遼寧分公司打款10萬,發(fā)票給 問
要叫對(duì)方說明理由,不然叫重開 答
老師,我這個(gè)顯示申報(bào)密碼錯(cuò)誤,但是我登錄別的個(gè)體 問
先登錄別的個(gè)體戶,再選擇新的個(gè)體戶名稱申報(bào) 答
莎莎老師,你好,我們是異地建筑施工企業(yè),現(xiàn)在客戶公 問
不用重新辦理跨區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告,舊表可以繼續(xù)用,不影響開票。 只需要把發(fā)票、合同上的客戶名稱改成新名稱,留存好工商變更證明備查即可。 答
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,請(qǐng)問老股東實(shí)繳了4萬元,轉(zhuǎn)讓了1萬給新股東,那 問
投資金額是4萬,溢價(jià)-3萬 答

委托加工物資收回后用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本嗎
答: 你好,如果是一般納稅人,增值稅計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,小規(guī)模計(jì)入成本 消費(fèi)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 借方
進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品增值稅應(yīng)納稅額=組成計(jì)稅價(jià)格*稅率=(關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅稅額+消費(fèi)稅稅額)*稅率。應(yīng)納消費(fèi)稅=組成計(jì)稅價(jià)格*消費(fèi)稅比例稅率。所以 進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品增值稅應(yīng)納稅額=(關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅稅額+組成計(jì)稅價(jià)格*消費(fèi)稅比例稅率)*增值稅率。這樣理解的對(duì)嗎?
答: 同學(xué)你好,這樣理解的對(duì)嗎?——是對(duì)的;
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
沒理解“”非應(yīng)稅消費(fèi)品生產(chǎn)“”和“”應(yīng)稅消費(fèi)品生產(chǎn)“”,對(duì)于“應(yīng)稅消費(fèi)品生產(chǎn)“”,我可以理解為它要繼續(xù)生產(chǎn),而非對(duì)外直接銷售,所以消費(fèi)稅可以抵扣,所以消費(fèi)稅不計(jì)入成本(A選項(xiàng));那“非應(yīng)稅消費(fèi)品”和“消費(fèi)稅”是否記入,應(yīng)該如何理解呢(B選項(xiàng))
答: 同學(xué)您好 非應(yīng)稅消費(fèi)品生產(chǎn),是說繼續(xù)加工后的產(chǎn)品不交消費(fèi)稅了,和銷售沒什么區(qū)別,消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資成本之中。 應(yīng)稅消費(fèi)品生產(chǎn),是說繼續(xù)加工后的產(chǎn)品還交消費(fèi)稅,那么,消費(fèi)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)借方








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趙小江 追問
2018-07-03 21:51
鄒老師 解答
2018-07-03 21:51