送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-09-12 11:53

支付貨款

借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
暫估入庫規范操作
發票未到,已經收到貨 
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品


取得發票后沖對應進貨數量暫估
借:應付賬款-估價-供應商
  庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商  價稅合計

玲玲? 追問

2025-09-12 11:53

我的是進口國外的紅酒來的,國外沒有發票的

家權老師 解答

2025-09-12 11:57

進口環節有報關完稅憑證,憑那個做賬

玲玲? 追問

2025-09-12 12:02

我只收到四張稅票和一張報關單,請問怎么做分錄,錄進庫存

玲玲? 追問

2025-09-12 12:03

老師幫我看看

玲玲? 追問

2025-09-12 12:26

可以寫下分錄給我看看嗎老師

家權老師 解答

2025-09-12 14:08

借:庫存商品 進貨的買價加關稅

    增值稅-進項
貸:銀行存款

玲玲? 追問

2025-09-12 14:15

老師,你說的這個關稅是指我發的四張稅票嗎,還是只是消費稅

家權老師 解答

2025-09-12 14:16

消費稅還是計入庫存商品,只有增值稅才可以勾選抵扣

玲玲? 追問

2025-09-12 14:31

那你意思是進貨買價加那個消費稅414268.03?其他三張稅票不加上去是嗎

家權老師 解答

2025-09-12 14:32

增值稅單獨勾選抵扣的,

玲玲? 追問

2025-09-12 14:46

哎呀,老師,我還是不明白啊

家權老師 解答

2025-09-12 14:48

其他增值稅計入應交稅費-增值稅-進項

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2025-09-12 11:53:14
計入財務費用-就是了哈
2022-02-28 17:44:59
你好,這個問題涉及到的是固定資產的處置和購買。首先,公司將車牌賣給員工60萬,會計分錄應該是:借:應收賬款60萬,貸:固定資產清理60萬。這樣處理是因為公司將固定資產(車牌)賣給員工,所以需要清理固定資產賬面價值,并確認應收賬款。
2023-07-18 14:00:41
您好同學,那個20萬元,正常是借,應收賬款 100 貸,主營業務收入,應交稅費100 只收到80萬元,那應收賬款掛賬20 ,可以借,營業外支出,貸應收賬款, 匯算清繳的時候調增營業外支出
2022-01-15 12:39:46
借:其他應收款 2萬 貸銀行存款 2萬 借 原材料 100萬 貸銀行存款100萬
2022-10-21 23:04:52
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