老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收到80萬的貨物材料,怎么做會計分錄處理
玲玲?
于2025-09-12 11:50 發布 ??132次瀏覽
- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
2025-09-12 11:53
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
暫估入庫規范操作
發票未到,已經收到貨
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
取得發票后沖對應進貨數量暫估
借:應付賬款-估價-供應商
庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商 價稅合計
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借:主營業務成本
貸:庫存商品
取得發票后沖對應進貨數量暫估
借:應付賬款-估價-供應商
??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
2025-09-12 11:53:14
計入財務費用-就是了哈
2022-02-28 17:44:59
你好,這個問題涉及到的是固定資產的處置和購買。首先,公司將車牌賣給員工60萬,會計分錄應該是:借:應收賬款60萬,貸:固定資產清理60萬。這樣處理是因為公司將固定資產(車牌)賣給員工,所以需要清理固定資產賬面價值,并確認應收賬款。
2023-07-18 14:00:41
您好同學,那個20萬元,正常是借,應收賬款 100 貸,主營業務收入,應交稅費100 只收到80萬元,那應收賬款掛賬20 ,可以借,營業外支出,貸應收賬款, 匯算清繳的時候調增營業外支出
2022-01-15 12:39:46
借:其他應收款 2萬
貸銀行存款 2萬
借 原材料 100萬
貸銀行存款100萬
2022-10-21 23:04:52
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