
你好,關(guān)于【稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅金額】跟財務(wù)軟件上的【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】金額有差異,查不出原因了,為了這2個地方的金額調(diào)為一致,在財務(wù)軟件上做會計分錄把差異金額計入利潤分配,可以嗎
答: 你好,你調(diào)入營業(yè)外收支,再轉(zhuǎn)入本年利潤這樣就好了。
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅, 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額50,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅100轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50,, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50,賬務(wù)處理對嗎應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅在借方,表示留底,進(jìn)項大于銷項,對嗎?
答: 同學(xué),你好,理解是對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
會計信息系統(tǒng)實驗:對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)將”應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項稅額”貸方發(fā)生額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一未交增值稅”。應(yīng)該怎么做
答: 你好,其實這個你要做的話是借銷項,貸,進(jìn)項貸未交。









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



Kalen Wu 追問
2025-08-15 08:34
宋生老師 解答
2025-08-15 08:35
Kalen Wu 追問
2025-08-15 08:35
宋生老師 解答
2025-08-15 08:36
Kalen Wu 追問
2025-08-15 09:57
宋生老師 解答
2025-08-15 09:58