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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2025-07-28 14:34

借:應(yīng)交費(fèi)-預(yù)交增值稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款

安安 追問

2025-07-28 14:43

開票時候是3個點(diǎn)的勞務(wù),借方 應(yīng)收賬款,貸方如何做?

文文老師 解答

2025-07-28 14:44

借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

安安 追問

2025-07-28 14:46

銷項(xiàng)稅額不對吧,應(yīng)該計入簡易征收?

文文老師 解答

2025-07-28 14:52

若選擇的是簡易計稅,是計入簡易征收

安安 追問

2025-07-28 15:08

如何開票后借方計入應(yīng)收賬款,貸方計入可工程結(jié)算,和應(yīng)交稅費(fèi)-簡易征收,不知道能不能這樣操作?

文文老師 解答

2025-07-28 15:13

開票了,最好確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入

安安 追問

2025-07-28 15:31

建筑行業(yè)月末結(jié)轉(zhuǎn)需要經(jīng)過哪幾步,分錄分別是怎么做?

文文老師 解答

2025-07-28 15:39

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工

安安 追問

2025-07-28 15:41

老師,能不能詳細(xì)的回答下,從領(lǐng)用原材料到成本的確認(rèn)和收入的結(jié)轉(zhuǎn)?一步一步的寫下,謝謝

文文老師 解答

2025-07-28 15:50

領(lǐng)用材料 借:工程施工 貸:原材料

文文老師 解答

2025-07-28 15:51

借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:  應(yīng)交稅費(fèi)-簡易征收

文文老師 解答

2025-07-28 15:51

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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