老師,23年有一筆分錄,之前沒有做過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè) 問
你好,需要計(jì)提上個(gè)人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 答
老師您好,企業(yè)今年要注銷了,注銷前要做注銷前的匯 問
您好,要的,還要做清算表 答
咨詢下,計(jì)算利息時(shí),360天計(jì)息與365天計(jì)息,哪種方式 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和自己的商品送給客戶。這兩個(gè)在增值 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
董老師,您還在線嗎? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答

如果公司的進(jìn)項(xiàng)稅不夠了,就是要交增值稅,理論上的最大退稅額要交附加稅,這個(gè)怎么理解?
答: 您好,進(jìn)項(xiàng)稅不夠時(shí),公司需要繳納增值稅,此時(shí)的增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的差額。關(guān)于附加稅,它通常是根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額來計(jì)算的,所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。
本月申報(bào)表,無銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)稅額10000。增值稅納稅申報(bào)表顯示即征即退進(jìn)項(xiàng)為-10000,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為10000,然后增值稅附表五本月應(yīng)納稅金及附加應(yīng)納稅額為1200我只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),即征即退為什么會有金額,還是應(yīng)納稅金額,以至于稅金及附加也產(chǎn)生應(yīng)納稅金額
答: 你好,那正常是應(yīng)該沒有才對的,你可以手動改一下
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
選項(xiàng)A,進(jìn)口環(huán)節(jié)征收的增值稅、消費(fèi)稅,不征收教育費(fèi)附加;選項(xiàng)B,出口產(chǎn)品退還增值稅、消費(fèi)稅,不退還教育費(fèi)附加;選項(xiàng)D,由于減免增值稅、消費(fèi)稅而發(fā)生退稅的,可以同時(shí)退還已征收的教育費(fèi)附加。為什么進(jìn)口不征,出口不退,怎么理解呢?
答: 同學(xué)你好 因?yàn)槌隹谇罢嘉覀兊牡胤浇?jīng)營了。 進(jìn)口前沒有占我們的地方經(jīng)營。









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劉艷紅老師 解答
2025-07-20 16:20
小魚兒 追問
2025-07-20 17:14
劉艷紅老師 解答
2025-07-20 17:15