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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-07-07 09:26

你好,這個保險公司賠付是賠付給你們了是嗎?還是給員工了。

拼搏的鑰匙 追問

2025-07-07 13:03

所有的錢都是單位先墊付,然后保險公司賠付的是直接打單位賬戶的

宋生老師 解答

2025-07-07 13:25

你好,你先支付的時候,借其他應收款,貸 銀行存款
然后收到補償,借銀行存款,管理費用-福利費,貸其他應收款,應付職工薪酬-福利費。

拼搏的鑰匙 追問

2025-07-07 14:49

醫(yī)藥費是23年24年支出的,要損益調整嗎

宋生老師 解答

2025-07-07 14:50

你好是的,損益類的科目要計入以前年度損益調整。

拼搏的鑰匙 追問

2025-07-07 15:12

2023年的工傷,單位支付醫(yī)藥費103596.23,2025年處理單位一次性支付傷者17萬
保險公司賠付:醫(yī)藥費:72517,誤工費:28580,傷殘金:56837
咨詢:以上分錄
2025-07-07 09:25
?

拼搏的鑰匙 追問

2025-07-07 15:12

能否有完整分錄

宋生老師 解答

2025-07-07 15:14

你好,借其他應收款103596.23+170000,貸 銀行存款103596.23+170000
然后收到補償,借銀行存款72517+28580+56837=157934,管理費用-福利費115662.23,貸其他應收款273596.23

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你好,這個保險公司賠付是賠付給你們了是嗎?還是給員工了。
2025-07-07 09:26:05
2023 年支付醫(yī)藥費 借:其他應收款 — 保險公司 103596.23 貸:銀行存款 103596.23 2025 年支付傷者及收保險賠付 支付傷者 17 萬 借:管理費用 / 應付職工薪酬 — 福利費 170000 貸:銀行存款 170000 收保險賠付(合并處理) 借:銀行存款 (72517%2B20580%2B56837)149934 管理費用 / 營業(yè)外支出(醫(yī)藥費未賠差額)31079.23 貸:其他應收款 — 保險公司 103596.23 管理費用 / 營業(yè)外收入(誤工費、傷殘金對沖或收益)77416.8
2025-07-07 09:39:32
您好!這個借管理費用,福利費,貸應付職工薪酬,非貨幣性福利。 然后再借應付職工薪酬費,貨幣性福利貸,銀行存款。
2024-06-17 09:29:32
多余的計入管理費用-福利費
2023-04-07 10:28:14
你好! 全額支付給員工嗎? 借:銀行存款 貸:其他應付款
2022-01-11 14:50:19
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