金龍魚補(bǔ)稅是什么回事 問
金龍魚補(bǔ)稅,是旗下子公司東莞富之源與稅務(wù)局就增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算口徑產(chǎn)生的十年?duì)幾h,最終按謹(jǐn)慎性原則計(jì)提4.72億元預(yù)計(jì)負(fù)債,影響2025年凈利潤 。 答
老師,您好這個(gè)西部鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)15%的優(yōu)惠稅率和兩免 問
你好,可以疊加享受的。 答
老師你好,我們公司是衛(wèi)浴的,經(jīng)營范圍有家具安裝和 問
是的,你們沒建筑資質(zhì)就不能開建筑服務(wù) 答
你好,計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣嗎?如果不 問
是的,計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣,不然說明發(fā)生錯(cuò)誤了 答
你好,無票收入與開發(fā)票收入有什么區(qū)別嗎?開不開發(fā) 問
您好,是一樣的,只是無票收入不用開票 答

請(qǐng)問這個(gè)就做一筆分錄借:管理費(fèi)用-財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 對(duì)么
答: 不對(duì)的,借:預(yù)付賬款貸:銀行 存款,有發(fā)票才能入費(fèi)用的
我們公司幫一個(gè)朋友代買了五險(xiǎn),這些費(fèi)用全部都是那個(gè)朋友出,但是12月份做賬時(shí),我把一部分做到公司費(fèi)用里去了,現(xiàn)在跨年了,要如何調(diào)賬呢?一部分算到公司繳費(fèi),就是借:管理費(fèi)用--四險(xiǎn)費(fèi)用 OR 養(yǎng)老保險(xiǎn):貸:銀行存款一部分算到公司繳費(fèi),就是借:管理費(fèi)用--四險(xiǎn)費(fèi)用 OR 養(yǎng)老保險(xiǎn):貸:銀行存款一部分算到公司繳費(fèi),就是借:管理費(fèi)用--四險(xiǎn)費(fèi)用 OR 養(yǎng)老保險(xiǎn):貸:銀行存款是這么做的
答: 同學(xué)你好,借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我想問一下19年我做錯(cuò)了一筆分錄,沒有收到票,我做了借:管理費(fèi)用 貸銀行存款,這個(gè)可以今年調(diào)整嗎?改成借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸銀行存款負(fù)數(shù),然后再借:應(yīng)付賬款貸銀行存款呢
答: 你的想法是正確的,你可以在今年進(jìn)行調(diào)整。首先,你需要將原來的分錄進(jìn)行反沖,也就是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用。然后,你再進(jìn)行新的分錄,即借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。這樣就可以將原來的錯(cuò)誤進(jìn)行調(diào)整了。
老師,我想問下,公司收到失業(yè)保險(xiǎn)如何做分錄?借:管理費(fèi)用-社保 -A 貸:銀行存款 A 這樣分錄可以么?
上年做了一筆借管理費(fèi)用~工資,貸其他應(yīng)收款~社保,貸銀行存款,已經(jīng)結(jié)賬 這一筆分錄做錯(cuò)了 本年要怎么調(diào)整
上年做了一筆借管理費(fèi)用~工資,貸其他應(yīng)收款~社保,貸銀行存款,已經(jīng)結(jié)賬 這一筆分錄做錯(cuò)了 本年要怎么調(diào)整
上年做了一筆借管理費(fèi)用~工資,貸其他應(yīng)收款~社保,貸銀行存款,已經(jīng)結(jié)賬 這一筆分錄做錯(cuò)了 本年要怎么調(diào)整
請(qǐng)問這樣做分錄對(duì)嗎 借管理費(fèi)用,開發(fā)間接費(fèi)用其他應(yīng)收貸銀行存款





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Sadie 追問
2018-06-26 12:48
Sadie 追問
2018-06-26 12:53
袁老師 解答
2018-06-26 13:30