老師請教下,小規(guī)模的企業(yè)在第二季度成本不夠,老板又不想交稅,先做了個(gè)暫估,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。現(xiàn)在年底匯算,要把這暫估調(diào)整,交企業(yè)所得稅,那我賬上會計(jì)分錄要怎么做?如果我賬上沒改的話,變成應(yīng)付賬款暫估一直掛著,這筆不是真實(shí)的,所以我要調(diào)交企業(yè)所得稅,方便把分錄寫出來嗎?

kj_Lbfz8lzxKsEe
于2025-05-13 10:34 發(fā)布 ??151次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2025-05-13 10:35
沖銷暫估分錄
借:庫存商品(紅字)
貸:應(yīng)付賬款 - 暫估(紅字)
調(diào)整以前年度損益(因?yàn)橛绊懮夏昀麧?nbsp;)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:庫存商品 (之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額 )
計(jì)算并計(jì)提應(yīng)補(bǔ)交的企業(yè)所得稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 (補(bǔ)交稅額 )
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額
借:利潤分配 - 未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
繳納企業(yè)所得稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
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調(diào)整以前年度損益(因?yàn)橛绊懮夏昀麧?)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:庫存商品 (之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額 )
計(jì)算并計(jì)提應(yīng)補(bǔ)交的企業(yè)所得稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 (補(bǔ)交稅額 )
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額
借:利潤分配 - 未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
繳納企業(yè)所得稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2025-05-13 10:35:35
你好1;? ?除非你 不做進(jìn)項(xiàng)稅;? 含稅計(jì)入成本費(fèi)用 可以抵減的 ;2.? ? 你是啥業(yè)務(wù)的 ;? 你購進(jìn)馬上就做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?? 你銷售了嗎? ?
2023-01-10 13:28:31
你好,對的,分錄是對的
2022-07-05 16:10:18
你好,學(xué)員,需要繳納企業(yè)所得稅的
2022-03-25 07:43:47
你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎?
2024-04-12 19:39:13
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2025-05-13 10:38
樸老師 解答
2025-05-13 10:44
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2025-05-13 10:59
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